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關于委托第三方審計2024年財務報表的市場調(diào)研2025/3/6 14:56:33

關于委托第三方審計

2024年財務報表的市場調(diào)研

 

一、項目背景

為確保我院2024年財務報表的準確性、合規(guī)性及透明性,確保財務報告真實、完整地反映我院的財務狀況和經(jīng)營成果;確認財務報告符合相關會計準則和法律法規(guī);評估醫(yī)院內(nèi)部控制的有效性,識別潛在風險,我院擬委托第三方審計機構對我院2024年度財務報表進行獨立審計。現(xiàn)面向社會公開進行市場調(diào)研及詢價,邀請符合條件的審計機構參與。

二、項目概況

(一)項目名稱:2024年財務報表審計

(二)審計期間:2024年

(三)審計范圍

1.2024年財務報表(包括資產(chǎn)負債表、收入支出表、現(xiàn)金流量表等)。2.相關財務數(shù)據(jù)及會計憑證。

3.內(nèi)部控制制度的有效評估等。

(四)審計目標

1.確保財務報表真實、完整、準確。

2.發(fā)現(xiàn)并糾正財務管理和內(nèi)部控制中的問題。

3.提供改進建議,提升財務管理水平。

(五)審計時間:預計2025年4月-2025年5月。

三、審計機構資質(zhì)要求

(一)資質(zhì)要求

1.具備國家認可的會計師事務所執(zhí)業(yè)資格。

2.持有有效的營業(yè)執(zhí)照及會計師事務所執(zhí)業(yè)證書。

(二)經(jīng)驗要求

1.具有三年以上公立醫(yī)院或醫(yī)療機構財務報表審計經(jīng)驗。

2.熟悉醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)財務管理制度及相關法律法規(guī)。

(三)團隊要求

1.具備專業(yè)的審計團隊,團隊成員需持有注冊會計師(CPA)資格證書。

2.項目負責人需具有五年以上財務報表審計經(jīng)驗。

(四)信譽要求

1.近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。

2.未受到監(jiān)管部門或行業(yè)協(xié)會的處罰。

四、調(diào)研及詢價內(nèi)容

(一)公司簡介

1.公司背景、規(guī)模、資質(zhì)及榮譽。

2.團隊介紹及主要成員資質(zhì)。

(二)審計方案

1.審計方法、流程及技術手段。

2.時間安排及人員配置。

3.針對公立醫(yī)院財務特點的專項審計計劃。

(三)報價方案

1.審計費用明細及總報價。

2.付款方式及進度安排。

(四)案例展示

1.近三年內(nèi)完成的公立醫(yī)院或醫(yī)療機構財務報表案例。

2.相關客戶評價或推薦信。

五、提交資料

(一)公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

(二)會計師事務所執(zhí)業(yè)證書復印件。

(三)審計團隊成員的資格證書復印件。

(四)審計方案及報價方案。

(五)近三年公立醫(yī)院或醫(yī)療機構財務報表審計案例。

(六)近三年公司財務報表。

(七)其他相關證明材料。

六、提交方式及截止日期

(一)提交方式:請將紙質(zhì)版資料提交至西寧市第二人民醫(yī)院急診八樓審計科。

(二)截止日期:2025年3月7日-2025年3月11日,逾期不予受理。

七、評審及選定方式

(一)評審標準

1.資質(zhì)及經(jīng)驗(30%)

2.審計方案的合理性及針對性(30%)

3.報價的合理性(20%)

4.案例質(zhì)量及客戶評價(20%)

(二)選定方式

1.我院將組織評審小組對提交的材料進行綜合評審。

2.根據(jù)評審結果擇優(yōu)選定審計機構,并通知中標單位。

八、聯(lián)系方式

(一)聯(lián)系人:周老師、趙老師

(二)聯(lián)系電話:0971-3550184

(三)地址:西寧市第二人民醫(yī)院急診八樓審計科

             城北區(qū)祁連路892號

九、其他事項

(一)本次市場調(diào)研及詢價不構成任何形式的承諾和合同,最終合作以雙方簽訂的正式合同為準。

(二)所有提交的材料將嚴格保密,僅用于本次評審。

(三)如有任何疑問,請及時與聯(lián)系人溝通。

(三)參與機構需對提交資料的真實性負責,如發(fā)現(xiàn)虛假信息,醫(yī)院有權取消其資格。

(四)所提交材料應雙面打印,先寫目錄及頁碼,并且按上述順序裝訂成冊,所有頁面必須加蓋紅色公章,密封完后送到西寧市第二人民醫(yī)院審計科。(共需提交三份材料:一份正本兩份副本)。

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